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Transferência de mercadorias entre filiais

Objetivo

O processo de transferências de mercadorias, consiste em gerar notas de saída para transferir mercadorias entre filiais da mesma empresa.

Configurações

No Tipos de saída, aba Geral foi disponibilizado o tipo de operação transferência, sempre que houver esse tipo de operação, o sistema habilitará alguns parâmetros na origem do custo médio.

Acessar em Módulo Vendas > Listas > Tipos de saída.

Transferência - Tipo de saída

  • Na aba Adm, campo "Origem do valor unitário", habilita a opção Calculado com base na última compra. Essa opção exibe os valores para a composição do preço e possibilita definir o cálculo dentro do processo de notas de transferências.
  • Transferência - Tipo de saída

  • O sistema irá pegar o custo da última compra e irá somar os valores marcados sobre esse campo.
  • Atenção

    Para o processo de transferência, deve-se informar o almoxarifado de transferência em:

    Parametrização > Compras > Almoxarifado de trânsito.

    Processos

    Transferência de mercadorias - Saída

    Existem dois processos de transferência de mercadoria:

    ✔️ 1. Emitir uma nota para atender a requisição e efetuar a transferência.

    Nessa etapa é lançada uma requisição de materiais do tipo "Transferência" onde deve-se informar no Almoxarifado de destino o almoxarifado de trânsito e posterior, na Caixa de faturamento emite-se uma nota usando a opção Novo > Transferência (Requisição). Nesse momento a requisição é atendida, a nota de transferência é lançada e o almoxarifado de trânsito informado na parametrização é alimentado.

    Quando a mercadoria chega na filial destino, a mesma faz o lançamento da nota de entrada e o sistema efetua a transferência da mercadoria do almoxarifado de trânsito para o almoxarifado da filial.

    ✔️ 2. Atender a requisição e emitir a nota para efetuar a transferência.

    Na etapa de Atender a requisição, a requisição de materiais do tipo "Transferência" é lançada, sendo informado no Almoxarifado de destino o almoxarifado da filial, posterior é efetuado o atendimento pela opção "Atender requisição" no botão "Mais opções". Na caixa de faturamento, deve-se lançar a nota usando o tipo Transferência (Atendimento). A baixa de estoque é efetuada conforme o atendimento da requisição.

    👉 Para compreender o processo de Requisição de materiais Clique aqui.

    Importante

    Se a transferência de estoque ocorrer entre almoxarifados da mesma filial e não for transportado, não é emitido nota fiscal de saída.

    Transferência de mercadorias - Entrada

    Como visto no item 1, após emitir a nota de saída, a mercadoria é enviada para a filial destino, quando a mercadoria é desembarcada, faz-se necessário registrar a entrada dos itens no estoque da filial. Para isso, é efetuado o lançamento da nota de entrada através da importação do XML com a opção "Transferência". Acessar Módulo Compras > Importar XML da NF-e.

    Transferência - Importar XML

    Ao finalizar o processo, o sistema efetua a transferência das mercadorias do almoxarifado de trânsito para o almoxarifado da filial.

    Conferência da movimentação de estoque

    O relatório de Extrato de estoque, é utilizado para consultar as movimentações de transferência. Acesso em Módulo Estoque > Relatórios > Extrato de estoque

    Transferência - Extrato de estoque

    👉 Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!😉

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